
我想咨詢你下,就是企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表上個(gè)月上報(bào)的本年已交稅金數(shù)字填錯(cuò),導(dǎo)致這個(gè)月填報(bào)已交稅金是負(fù)數(shù)。
答: 同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
你好,我的會(huì)計(jì)科目初始化數(shù)據(jù)已交稅金成了負(fù)數(shù),怎么辦
答: 你好,是有預(yù)交稅款,所以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金借方嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問(wèn)下繳納增值稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--已交稅金; 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金 我的操作對(duì)嗎?
答: 如果是一般納稅人的話,都用應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅就可以。

