老師,2024.6月美金賬戶沒(méi)有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問(wèn)
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開(kāi)票5000元 問(wèn)
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤),無(wú)需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
一般納稅人采購(gòu)固定資產(chǎn)是開(kāi)13%的專票,還是1%的普 問(wèn)
一般納稅人采購(gòu)固定資產(chǎn)是開(kāi)13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答

外面的人掛靠在公司買(mǎi)社保,收到他們的社保費(fèi)怎么做分錄呢?代他們交社保時(shí)扣的費(fèi)又怎么做分錄呢?
答: 借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款,借:其他應(yīng)收款--個(gè)人貸:其他應(yīng)付款社保,借:其他應(yīng)付款-社保貸:銀行存款
公司有掛靠社保的人員,預(yù)交的社保費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄
答: 直接計(jì)入到管理費(fèi)用社保費(fèi)里面。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們公司人有掛靠社保,這樣的話我要如何做分錄?
答: 公司個(gè)人部分都是其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款


哎喲喂~ 追問(wèn)
2021-09-02 16:22
東老師 解答
2021-09-02 16:22
哎喲喂~ 追問(wèn)
2021-09-02 16:23
東老師 解答
2021-09-02 16:28