
之前分錄 借費用借進項稅額貸其他應付款,那紅沖之前的進項抵扣分錄是怎么做分錄?因為之前把不能抵扣的代理機構開的機票發票抵扣了
答: 借費用負數 貸其他應付款負數 貸進項轉出
其他應收和其他應付款,個人能不能對沖,怎么做分錄?或者怎么調賬?
答: 你好,可以的, 相反對沖就可以了 借:其他應付款 貸:其他應收款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,年末發現其他應付款社保有余額,沒找到原因,可以直接調平嗎?如何做分錄
答: 你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發放工資 扣款社保的金額不一致了


會計學堂會員aok 追問
2021-09-02 13:59
會計學堂會員aok 追問
2021-09-02 13:59
樸老師 解答
2021-09-02 14:11
會計學堂會員aok 追問
2021-09-02 14:16
會計學堂會員aok 追問
2021-09-02 14:16
樸老師 解答
2021-09-02 14:25