
我們是一個服務型單位,提前支付的服務費怎么做賬,:當月沒有開出發票但是有進的服務發票回來,怎么做賬?謝謝
答: 你好 這個是你支付出去的服務費?借預付賬款帶銀行存款 你們這個服務費具體是什么業務發生的
工程上,付給別人款,別人開工程服務發票來,是怎么做賬的
答: 你們如果沒有使用工程施工就計入 借主營業務成本 進項稅額 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
8月份開出技術服務發票,九月份又退回怎么做賬
答: 九月開了負數發票嗎? 八月借銀存貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸銀存/應付職工薪酬 九月借銀存負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 借主營業務成本負數貸銀存/應付職工薪酬負數


甜美的芹菜 追問
2021-09-02 10:49
小惑老師 解答
2021-09-02 10:52
甜美的芹菜 追問
2021-09-02 10:55
小惑老師 解答
2021-09-02 11:29
甜美的芹菜 追問
2021-09-02 11:35
甜美的芹菜 追問
2021-09-02 11:36
小惑老師 解答
2021-09-02 13:42