2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答

你好,我的生產成本和庫存商品對不上,要如何調整?目前存商品1273104.85,生產成本高于庫存商品1276436.35。這個如何調整。謝謝老師
答: 同學你好 是不是有在產品呢
請教:月末歸集生產成本后,結轉生產成本到庫存商品,借:庫存商品 貸:生產成本 這個庫存商品是根據本月入庫單商品單位成本×數量,還是直接把當期生產成本都結轉成庫存商品
答: 把整個成本-在產品成本=完工產品成本,然后完工產品成本分配到各個完工產品上
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
產成品入庫,借,庫存商品,貸,生產成本—基本生產成本,結轉產成品成本,借,主營業務成本,貸,庫存商品,這樣做賬,對嗎
答: 你好,你的會計分錄是正確的

