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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2021-08-29 17:27

你好,
現在應交所得稅=(200-50+100)*25%
遞延所得稅資產=(100-50)*25%

@ 追問

2021-08-29 18:29

老師,就是利潤表中的所得稅費用就是需要考慮到資產和負債兩個方面的賬面價值和計稅基礎不一致導致的,差異

冉老師 解答

2021-08-29 19:08

是的,利潤表得所得稅費用是當期所得稅加上遞延所得稅的

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你好, 現在應交所得稅=(200-50%2B100)*25% 遞延所得稅資產=(100-50)*25%
2021-08-29 17:27:58
你好,預交266550.59%2B56747.03-220642.96=102654.66 前提你的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是本期發生額.
2021-01-13 12:14:56
當期應繳所得稅(應納稅額)=應納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額   其中,應納稅所得額的計算公式有不同的表述方法:   公式1:應納稅所得額=每一納稅年度的收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-允許彌補的以前年度虧損;   公式2:應納稅所得額=會計利潤±納稅調整額=會計利潤±永久性差異納稅調整額±暫時性差異納稅調整額=會計利潤+納稅調整增加項目金額-納稅調整減少項目金額
2016-06-02 10:01:24
直接計算法: 企業所得稅應納稅額=(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除金額-彌補虧損)×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 間接計算法: 企業所得稅應納稅額=(會計利潤總額±納稅調整項目金額)×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 不考慮
2021-05-09 22:06:11
這個是在利潤表里面的所得稅費用中體現的,同時減少未分配利潤的期末數
2020-04-08 13:56:54
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