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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-26 13:53

你這樣寫(xiě)分錄,你就很好理解了
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  240000
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)14400
貸:銀行存款  254400
對(duì)于成本,不含稅金額是240000元,可以抵減銷項(xiàng)稅是14400元(就是244000*6%)
只是上述分錄這樣分兩步寫(xiě),你可能不明白。
增值稅稅率是6%,按差額征稅,就是對(duì)收入減掉成本后,進(jìn)行差額征稅處理。

冬瓜 追問(wèn)

2021-08-26 14:03

可以理解為:254400就是我付出去的成本,這個(gè)成本254400(含稅的)我要把稅算出來(lái)(254400/1+6%)?6%,這部分稅也不該我承擔(dān),所以用254400-不該我承擔(dān)的稅=我的實(shí)際成本

江老師 解答

2021-08-26 14:16

254400元(出的成本含稅金額)-14400元(可以抵減銷項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額)=240000(不含稅的成本金額)

冬瓜 追問(wèn)

2021-08-26 14:16

或者我用  不含稅的總收入300000-不含稅的成本240000=60000,再乘以6%,也是該我交的增值稅

江老師 解答

2021-08-26 14:17

是的,你說(shuō)的完全正確,這就是增值稅的設(shè)計(jì)原理,只對(duì)增值部分進(jìn)行征稅。

冬瓜 追問(wèn)

2021-08-26 14:23

明白一些了,謝謝老師

江老師 解答

2021-08-26 14:24

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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