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紫藤花
于2021-08-26 10:43 發布 ??1494次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-08-26 10:47
因為他們有研發研發是加計扣除的
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境內自行研發產生的研發費用為2 400萬元;委托關聯企業進行研發,支付研發費用1 600萬元,已經收到關聯企業關于研發費用支出明細報告。計算研發費用應調整的企業所得稅應納稅所得額?
答: 委托研發產生的研發費用可以加計扣除。? 研發費用應調減企業所得稅應納稅所得額=(2400%2B1600×80%)×75%=2760(萬元)。
有研發費用怎么申報企業所得稅?
答: 同學您好,您好 填研發費用加計扣除表
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,23年企業所得稅中研發費用加計扣除政策有嗎?
答: 同學你好 今年這個還沒出來呢
老師,我們公司有研發費用,這個月報企業所得稅時用不用填研發費用加計扣除的那個表?如果用填,表格在哪?我沒找到
討論
我現在在的企業是高薪企業。請問一下現在稅局要求更改第三季度的企業所得稅,要求把研發費用按加計扣除計算進去更改,我該怎么操作呢
老師您好,我想問一下為什么華為的企業所得稅交的這么少,根本原因是什么呢?是企業性質(集成設計)?,還是他們的研發費用?
企業當年虧損,企業所得稅是從當年算往后彌補5年,是這樣嗎,研發費用加計扣除需要什么條件?
企業所得稅的數字是自己手填進去嗎?研發費用加價扣除第四個季度要填嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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