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這個是我11月的報表,就是應付職工薪酬這一塊,年底是要把工資結清的,現在賬上沒有多少錢,但12月的應收賬款有80多萬,我要怎么做呢?
我這邊有一個銷售單,沒收到錢,用工資底扣,借,其它應收款25貸,應收賬款,25發工資時,怎么抵扣呢,借,應付職工薪酬工資,25貸,其它應收款25,?嗎,
老師,我想問一下,因為我們單位從1月份工資就沒發,然后員工有的在財務支了工資,應該怎么做賬好,是做應收賬款,還是做應付職工薪酬啊
你們好,8月計提應付職工薪酬工資40640,實發工資39709.其他應收賬款個人社保部分768.77,另外離職員工8月工資中扣下9月應付公司161,她工資不夠扣9月社保,那么憑證怎么做

