
剛才問的那個抵減防偽稅控的問題 假設我用銀行存款支付這個款1050元 所有的分錄應該怎么做
答: 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。1050 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。1050
老師防偽稅控分錄可以這么寫?
答: 沒有這種處理方式的,這個直接計入管理費用辦公費 抵減時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,防偽稅控咋抵稅,分錄咋做,謝謝
答: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:銀行存款


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2016-12-22 15:14
鄒老師 解答
2016-12-22 15:09
鄒老師 解答
2016-12-22 15:13
鄒老師 解答
2016-12-22 15:15