當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉?wèn)題,要做退,賬上如何處理 問(wèn)
你好,你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄 做相反的就好了。 答
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下。如果我個(gè)人所得稅匯算清繳的 問(wèn)
您好,收入不超過(guò)12W,是不用匯算的 答
老師,請(qǐng)問(wèn)每年收到的個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)需要申報(bào)增值稅 問(wèn)
是的,那個(gè)收入要申報(bào)增值稅的 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)軟件上資產(chǎn)新增后,要怎樣操作生 問(wèn)
您好,是買(mǎi)了固定資產(chǎn),是吧 答
老師問(wèn)一下,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表社會(huì)保障性 問(wèn)
那個(gè)只是公司承擔(dān)部分基本社保,不含個(gè)人部分 答

年中建賬,因余額方向有限科目填負(fù)數(shù)導(dǎo)致期初余額合計(jì)數(shù)和上期期末不一致,有無(wú)影響?
答: 年中建賬,如果是老公司年中換賬套,則期初金額為上一月末的結(jié)余數(shù)。注意錄入損益類(lèi)科目的本年度舊賬套里面的發(fā)生額,這樣才可以計(jì)算利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)。
建賬的期初數(shù),科目余額表的總合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)數(shù)是一致的嗎?
答: 你好,是一致的數(shù)據(jù)才是正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新建賬,按照科目余額表,發(fā)現(xiàn)科目余額表的期末余額合計(jì)數(shù)和建賬的期初余額總數(shù)不對(duì),這樣沒(méi)有問(wèn)題么?
答: 根據(jù)你提供的材料,期末余額等于期初加減本期,沒(méi)問(wèn)題

