老師,增值稅申報表出現(xiàn)申報錯誤,但是更正后補繳了一萬,后來進行申請退稅,這一萬退下來了,關于這些分錄怎么做
.Butter-fly??
于2021-08-16 09:32 發(fā)布 ??1103次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-08-16 09:36
你好 借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅。 你之前沒有多計提話 就做繳納分錄的 相反分錄處理即可
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備案后,直接電子稅務局申請
2019-06-16 11:20:14

增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內(nèi)根據(jù)相關稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當期應納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務機關核實納稅人當期應納稅款額。
申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項目欄,具體來說,首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應納稅額,然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應納稅額減去可抵減進項稅額的差額。
此外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應當在報送稅務機關指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳敯{稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應的證據(jù)等內(nèi)容。
拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應納稅額多出部分,經(jīng)稅務機關審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19

你好。借銀行存款貸應交稅費--應交增值稅----進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-30 10:25:16

同學你好
收集齊資料就可以申報退稅
2022-05-10 14:41:12

同學,你好!請問貴司是幾類退稅企業(yè)呢?
2022-05-10 23:31:16
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.Butter-fly?? 追問
2021-08-16 09:39
meizi老師 解答
2021-08-16 09:42