
老師,17年未計提增值稅,但已繳納,請問在19年怎么調整?
答: 如果上年已做含稅收入,則調整以年度損益 借:調整以年度損益 貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:調整以年度損益
老師,您好!我9月份計提增值稅是18938.24元,但實際繳納是18938.25元,差了0.01元,這個要怎么調整呢?
答: 同學你好,把9月份計提增值稅的分錄沖了,在10月份按正確的重新計提。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,計提的增值稅比實際繳納的增值稅少0.01元,怎樣調整(會計分錄)?
答: 你好,0.01的差額可以計入營業外支出,

