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輕描淡寫
于2021-08-12 19:07 發布 ??3028次瀏覽
MM老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-08-12 19:14
仔細檢查附表一的數據,看有無漏填,一般未填錯的話是能對應上的
輕描淡寫 追問
2021-08-12 19:15
系統檢查,也手動計算了 附表一和稅控系統是一致的 但是主表不一致
MM老師 解答
2021-08-12 19:17
同學您好,如果確定數據填寫正確的話,建議咨詢稅務局,一般不會不一致哦
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增值稅附表一上銷項稅額和主表上的銷項稅額不一致,由于主表上的銷項稅額是默認的,改不了!申報也通過了!但是兩個表不一致,請問老師應怎樣處理?
答: 仔細檢查附表一的數據,看有無漏填,一般未填錯的話是能對應上的
增值稅附表一,銷售額、銷項稅額填負數,保存不了
答: 本月紅字發票大于正數發票,銷售額,銷項稅額為負,填負數能保存嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅的附表,增值稅的銷項0稅率,為何進項可抵扣?
答: 你好 這個進項是大于銷項的,因此是可以抵扣的
你好,我問一下,為啥增值稅附表一的銷項稅額在附表主表里提取不出來
討論
請問增值稅及附加稅申報表中:附加稅是按增值稅(銷項-進項-加計抵減后的金額)計算嗎?
求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,應納增值稅額
計算附加稅的時候,是按照增值稅銷項稅額計算的,還是按照增值稅銷項-增值稅進項的差額來計算的?
本月增值稅銷項稅額大于進項稅額,但是累計進項稅額大于銷項稅額,那本月增值稅附加還計算交納嗎?
MM老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.93 解題: 58 個
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2021-08-12 19:17