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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-08-11 11:25

你好,是房產稅,土地使用稅的計提嗎? 

憤怒的小鴨子 追問

2021-08-11 11:31

就是新成立公司,開始運營了,就得開始交房產和土地使用shui吧,但是施工方沒有發票開過來,那這個shui怎么交

鄒老師 解答

2021-08-11 11:38

你好

房產稅=房產原值*(1-扣除率)*1.2%或租金收入*12%
土地使用稅=實際占用土地面積*單位稅額

憤怒的小鴨子 追問

2021-08-11 11:41

我的意思他肯定得按照帳上的固定資產原值交,但是固定資產怎么做到賬上呢

鄒老師 解答

2021-08-11 11:44

你好,施工方沒有發票開過來,可以先暫估入賬

憤怒的小鴨子 追問

2021-08-11 14:34

暫估的分錄是借:固定資產——暫估,貸:在建工程——辦公場所?對不?

鄒老師 解答

2021-08-11 14:35

你好
借:在建工程,貸:應付賬款—暫估
借:固定資產,貸:在建工程

憤怒的小鴨子 追問

2021-08-11 16:24

事實就是工程款已經老板用私戶給付了,前期估的固定資產是70萬,一直按這個數交房產稅,這會又修了兩個車間,我們就想的開點發票過來再做點固定資產,再多交點房產稅,不然怕后期人家稅務局查過來

憤怒的小鴨子 追問

2021-08-11 16:24

我也不知道我們的想法對不對

鄒老師 解答

2021-08-11 16:26

你好
借:在建工程,貸:應付賬款—暫估
借:固定資產,貸:在建工程
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

憤怒的小鴨子 追問

2021-08-11 16:37

就是貸方直接可以用現金做不?還是先做應付賬款,再做應付賬款,現金?還有就是我們的想法對著沒?

鄒老師 解答

2021-08-11 16:38

你好,既然是沒有取得發票,暫估入賬,貸方就是應付賬款—暫估 科目才是的 

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相關問題討論
你好,是房產稅,土地使用稅的計提嗎??
2021-08-11 11:25:05
暫估入庫 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
2018-11-26 17:38:22
借庫存商品貸應付賬款。
2020-03-17 12:01:01
你好 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 , 貸;應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2020-03-14 15:13:31
借:生產性生資資產 貸:銀行存款(或庫存現金)
2019-12-19 11:02:04
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