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送心意

歐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2016-12-19 22:21

也就是說掛靠的也就是當再見的項目來做賬是吧

*?. ?????琴???????*?゜? 追問

2016-12-19 22:24

歐老師,收取掛靠公司的管理費要怎么做賬呢,能給個分錄嗎?

歐老師 解答

2016-12-19 22:07

營改增之后,建筑企業掛靠公司賬務是這樣的:銷售發票是建筑企業開是建筑企業收入,掛靠公司購的材料票和人工費給建筑企業做賬當成本發票。

歐老師 解答

2016-12-19 22:21

同學你好,是這樣的,掛靠的就是當在建的項目來做賬。

歐老師 解答

2016-12-19 22:26

同學你好,如果管理費能開發票,可以做外賬,要是沒發票,只能做其他用途了。

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相關問題討論
具體什么業務的呢?
2024-03-12 15:19:36
營改增之后,建筑企業掛靠公司賬務是這樣的:銷售發票是建筑企業開是建筑企業收入,掛靠公司購的材料票和人工費給建筑企業做賬當成本發票。
2016-12-19 22:07:50
被掛靠方: 1、內賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他業務收入(掛靠收入) 貸:其他應付款-掛靠方 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商: 借:其他應付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發票入賬): 借:主營業務成本 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 掛靠方: 根據開具給被掛靠方的發票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022-03-31 11:48:34
1、收到建設方的工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 2、完工結算后 借:預收賬款 貸:工程結算收入 3、同時計提稅金 借:營業稅金及附加 貸:應交稅費—應交營業稅 等 4、然后將這個工程款轉給個人,應視同你們的成本 借:工程結算成本 貸:應付賬款 / 預付賬款 等 5、最后結轉 借:工程結算收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:工程結算成本
2019-06-20 16:41:24
你好,根據自己真實的建筑業務一樣進行賬務處理
2016-08-24 20:49:40
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