
這個(gè)月繳了2017年度殘保金~直接借管理費(fèi)用-其它管理費(fèi),貸銀行存款。。。還是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-殘保金,再借其他應(yīng)付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
老師我們是民非企業(yè),之前我把代發(fā)工資代繳納社保的退失業(yè)險(xiǎn)做成了借管理費(fèi)用121.8,借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本200,貸:銀行存款78.2,當(dāng)時(shí)同事說不用退回,我想著管理費(fèi)用也是非限定性凈資產(chǎn),忘了有其他收入,我們代發(fā)代繳是通過其他應(yīng)付款科目核算的,我現(xiàn)在更正成這樣的,麻煩你幫我看哈對(duì)不
答: 同學(xué)你好 你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好老師,本單位機(jī)器維修老板先墊付。銀行回到收到之后 分錄:借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款, 后期來發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款款 這樣做分錄可以嗎。
答: 同學(xué)你好 可以這樣處理


小魚兒 追問
2021-08-06 14:55
玲老師 解答
2021-08-06 14:57