APP下載
651356
于2016-12-18 16:10 發布 ??1374次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-18 16:11
借;銀行存款 貸;預收賬款 100開具發票 借;預收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,前2個月預收客戶貨款23550元,這個月開發票錯開成28490元,多開了4940元。這個月28490元分錄應該怎么寫呢?
答: 你好 借;預收賬款28490,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅
公司預收了100元貨款。次月才發貨并開發票。分錄應該怎么做?
答: 借;銀行存款 貸;預收賬款 100 開具發票 借;預收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,機械行業(完成要三到六個月),預收貨款怎么開發票?
答: 預收款可以先開個收據
已付款,做了預付款,已收貨,未開票要做哪些分錄,專用發票
討論
公司大部分預收款,再慢慢發貨扣預收款,可以等發貨再開發票嗎?
您好!請問預收的貨款可以先開發票嗎?
先收到一部分貨款,做的預收賬款,尾款收到后,開了發票,怎么做分錄
客戶給我們預付了幾筆貨款,我們一直沒有開發票,后面客戶開了證明,讓我們按新的開票主體開票,要在賬上如何體現,原來收到預收貨款是借銀行u,貸預收A公司,現在開票是開給B公司
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624518 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)