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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-02 18:36

你好 先去 電子稅務局 -左邊報表報送里面 -找到當月的報表  去更正 ; 或者如果更正不了的 帶著申報表 、公章 、經辦人身份證去當地稅務局大廳申請修改 ;

炙熱的月餅 追問

2021-08-02 18:56

在增值稅客戶端更正申報那里找不到可以修改5月增值稅報表的地方

meizi老師 解答

2021-08-02 19:36

去稅務局大廳申請修改

炙熱的月餅 追問

2021-08-03 12:39

你好,老師,去更正報表是要去所屬稅局嗎,還是附近的稅局都可以更改呀?

meizi老師 解答

2021-08-03 12:49

你好 是的。 自己主管 稅務局去改哈  

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你好 先去 電子稅務局 -左邊報表報送里面 -找到當月的報表 去更正 ; 或者如果更正不了的 帶著申報表 、公章 、經辦人身份證去當地稅務局大廳申請修改 ;
2021-08-02 18:36:05
1、當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額。 其中,當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額,免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)。 如果當期沒有免稅購進原材料價格,上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額,以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計算。 2、免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額。其中,免抵退稅額抵減額=免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率。
2019-06-03 19:04:13
你好,你們開具是專票嗎
2021-12-01 21:42:12
城建稅申報金額是填一般增值稅,還是免抵稅額 一般增值稅
2019-01-11 21:28:37
同學你好 這個是主表
2021-11-02 10:56:08
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