
待攤費用攤銷時,貸待攤費用正數還是借待攤費用負數?
答: 貸待攤費用這個做正數,這個是資產科目不用做負數
長期待攤費用發生時:是借:長期待攤費用貸:庫存現金待攤費用時:借:管理費用——長期待攤費用貸:長期待攤費用,這樣對嗎
答: 您好 這樣賬務處理正確的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
長期待攤費用入帳,借,長期待攤費用-a,貸,銀存。月底攤銷的時候,借,管理費用-長期待攤費用攤銷。貸,長期待攤費用-a,貸,長期待攤費用-b,貸,長期待攤費用-c,攤銷分錄這樣可以嗎?
答: 你好,發生需要分別計入 A B C ,攤銷才可以分別計入相應明細的 而且攤銷借方一般是設置具體明細,而不是設置 -長期待攤費用攤銷這個明細


平安是福 追問
2016-12-16 17:34
吳月柳 解答
2016-12-16 17:08
吳月柳 解答
2016-12-16 17:25
吳月柳 解答
2016-12-16 17:35