請(qǐng)問老師,對(duì)于零星采購和員工小金額報(bào)銷,低于500元 問
同學(xué),你好,小額零星報(bào)銷是不需要發(fā)票,但是需要相關(guān)收款人身份證和手機(jī)號(hào),如果不丶好找發(fā)票就把|業(yè)務(wù)租?關(guān)證明附后證明真實(shí)性 答
老師請(qǐng)教一下,非貨幣性資產(chǎn)交換這一章多項(xiàng)資產(chǎn)換 問
學(xué)員您好!長期股權(quán)投資走投資收益 答
小規(guī)模納稅人更正申報(bào)1季度的增值稅 收入120 問
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
老師好,請(qǐng)問預(yù)存的固定電話費(fèi)是直接做成管理費(fèi)用, 問
那個(gè)是計(jì)入預(yù)付賬款,以后開消費(fèi)發(fā)票做費(fèi)用 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對(duì)方開了幾張發(fā) 問
您好,把之前的全部沖掉,再按實(shí)際用了的發(fā)票金額入賬 答

老師? 如果還沒銷項(xiàng),增值稅還是零申報(bào),有進(jìn)項(xiàng)但沒抵扣,印花稅還要交嗎?
答: 同學(xué)您好,在描述的情況下,即還沒銷項(xiàng)、增值稅為零申報(bào),但有進(jìn)項(xiàng)沒抵扣,印花稅是否需要繳納與增值稅的申報(bào)情況并不直接相關(guān)。印花稅通常是根據(jù)特定的應(yīng)稅憑證或行為來計(jì)算的,如合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)等。因此,如果有符合印花稅納稅條件的應(yīng)稅憑證或行為發(fā)生,即使增值稅為零申報(bào),也需要按照規(guī)定繳納印花稅。
請(qǐng)問我增值稅用進(jìn)項(xiàng)金額抵扣了,不用交稅了,但是我的印花稅有300多元,這個(gè)申報(bào)沖突嗎
答: 你好 不沖突的; 分別來報(bào)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項(xiàng)稅全額抵扣了,增值稅為0,印花稅怎么報(bào)?
答: 你好,是購銷合同印花稅?
請(qǐng)問若當(dāng)月沒有開出發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票但未抵扣認(rèn)證,是不是增值稅和印花稅可以零申報(bào)?
一般納稅人0申報(bào)增值稅,沒有任何進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),不用申報(bào)印花稅吧?
申報(bào)印花稅,是增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都需要申報(bào)嗎?如果只申報(bào)銷項(xiàng)會(huì)怎樣?
進(jìn)項(xiàng)的印花稅是按進(jìn)項(xiàng)金額申報(bào)還是按認(rèn)證勾選的抵扣金額來報(bào)

