2022年把其他應(yīng)付款做成了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,是行政單 問(wèn)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要反映單位的財(cái)務(wù)狀況和收支情況。對(duì)于2022年的錯(cuò)誤,需要進(jìn)行以下調(diào)整: (1)沖減錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款(金額) 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(金額) (2)調(diào)整其他應(yīng)付款 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(金額) 貸:其他應(yīng)付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費(fèi)40萬(wàn)元,不作 問(wèn)
你好,如果收入較大,可以一次性入費(fèi)用。 匯算清繳沒(méi)有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬(wàn)成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問(wèn)
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問(wèn)一下,我們是商貿(mào)的,2024年有兩筆暫估的 問(wèn)
關(guān)鍵是那個(gè)暫估實(shí)際收到貨沒(méi)?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個(gè)私車公用的情況,根據(jù)租賃 問(wèn)
同學(xué)您好,洗車費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出,在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了 答

老師,這個(gè)月收到好多材料票,我放到明年二月份或三月份再入賬,可以嗎,材料票跨年入賬要緊嗎
答: 你好,可以,不影響
老師 請(qǐng)教一下,付出支的材料款,沒(méi)有發(fā)票作暫入賬,每到月末是不是都要沖一次暫估,反復(fù)沖到收到發(fā)票為止呢?
答: 您好 每月都把上月的暫估沖了,再做一遍在,直到來(lái)了發(fā)票 這樣比較清晰
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
材料款已付,材料已收,但還沒(méi)收到發(fā)票,如何入賬
答: 預(yù)付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 材料入庫(kù) 暫估入賬: 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 次月初予以沖回: 借:原材料/庫(kù)存商品 (金額紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(金額紅字) 3、待收到發(fā)票后: 借:原材料/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款等

