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潘曉曉
于2021-07-30 14:55 發布 ??862次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2021-07-30 14:57
借銀行存款37552貸預收賬款37552借原材料32300貸銀行32300
潘曉曉 追問
2021-07-30 15:01
老師32300元已經購買了窗戶安裝好了,怎么樣進行成本及主營業收結轉?假如以裝修裝修公司的名義怎么做會計分錄?以客戶的名義怎么做會計分錄?謝謝老師!都沒有發票開的,這只是內部做帳。
佟老師 解答
2021-07-30 15:16
以客戶名義?對方是公司嗎?這是給哪安裝窗戶
2021-07-30 15:27
老師,裝修公司是給是給客戶安裝窗戶,
2021-07-30 15:42
你們核算時通過工程施工了嗎
2021-07-30 15:56
老師我這樣做會計分錄麻煩看一下對不對? 1、收到客戶--B的付款時:借:銀行存款----37552,貸:應付帳款---供應方C--37552, 2、付款給窗戶供應方時:借:應付帳款--供應方C--32300,貸:銀行存款---32300, 3、借:主營業務成本--32300,貸:工程施工----客戶C--32300, 4、 借:工程施工----客戶C--32300,貸:主營業務收--- 32300 老師這樣對嗎?特別是第4筆分錄對嗎?
2021-07-30 15:57
老師我們的核算通過了工程施工的科目核算了,老師,如果 我的分錄不正確,麻煩更正,謝謝老師!
2021-07-30 16:01
不對,為什么要通過應付賬款核算?按照我寫的借銀行存款37552貸預收賬款37552借工程物資32300貸銀行32300借工程施工32300貸工程物資32300借預收賬款37552貸主營業務收入銷項稅額借主營業務成本32300貸工程施工32300
2021-07-30 16:10
好的,非常謝謝老師!!!老師這樣一寫完全懂 了
2021-07-30 16:14
老師,還有一點,那我公司已經付 了窗戶供應方的款怎么體現出來呀?
2021-07-30 16:36
借工程物資32300貸銀行32300這筆就是給供應商的款
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佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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2021-07-30 15:01
佟老師 解答
2021-07-30 15:16
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2021-07-30 16:36