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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2021-07-30 14:57

借銀行存款37552

貸預收賬款37552
借原材料32300
貸銀行32300

潘曉曉 追問

2021-07-30 15:01

老師32300元已經購買了窗戶安裝好了,怎么樣進行成本及主營業收結轉?假如以裝修裝修公司的名義怎么做會計分錄?以客戶的名義怎么做會計分錄?謝謝老師!都沒有發票開的,這只是內部做帳。

佟老師 解答

2021-07-30 15:16

以客戶名義?對方是公司嗎?
這是給哪安裝窗戶

潘曉曉 追問

2021-07-30 15:27

老師,裝修公司是給是給客戶安裝窗戶,

佟老師 解答

2021-07-30 15:42

你們核算時通過工程施工了嗎

潘曉曉 追問

2021-07-30 15:56

老師我這樣做會計分錄麻煩看一下對不對?                                                                                                                    
  1、收到客戶--B的付款時:借:銀行存款----37552,貸:應付帳款---供應方C--37552,                                              
  2、付款給窗戶供應方時:借:應付帳款--供應方C--32300,貸:銀行存款---32300,                                              
  3、借:主營業務成本--32300,貸:工程施工----客戶C--32300,                                                                             
 4、 借:工程施工----客戶C--32300,貸:主營業務收--- 32300            老師這樣對嗎?特別是第4筆分錄對嗎?

潘曉曉 追問

2021-07-30 15:57

老師我們的核算通過了工程施工的科目核算了,老師,如果 我的分錄不正確,麻煩更正,謝謝老師!

佟老師 解答

2021-07-30 16:01

不對,為什么要通過應付賬款核算?
按照我寫的
借銀行存款37552

貸預收賬款37552
借工程物資32300
貸銀行32300
借工程施工32300
貸工程物資32300
借預收賬款37552
貸主營業務收入
銷項稅額
借主營業務成本32300
貸工程施工32300

潘曉曉 追問

2021-07-30 16:10

好的,非常謝謝老師!!!老師這樣一寫完全懂 了

潘曉曉 追問

2021-07-30 16:14

老師,還有一點,那我公司已經付 了窗戶供應方的款怎么體現出來呀?

佟老師 解答

2021-07-30 16:36

借工程物資32300
貸銀行32300
這筆就是給供應商的款

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