老師,購買了個掃描儀,對方開了增值稅專用發(fā)票給我們,掃描儀的不含稅價是64140.26,稅額是1089.74,價稅合計是7500元,用銀行支付給對方,老師,請問會計分錄怎么做呢?
安安嘛嘛
于2015-10-20 11:45 發(fā)布 ??1794次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 中級會計師
2015-10-20 12:07
老師,但是我的上任會計是在8月份時,是借:管理費用 6410.26 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 1089.74 貸:銀行存款 7500.現(xiàn)在已經(jīng)是10月份了,我應該怎么調(diào)整呢?
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您好
借 應收賬款58000
貸 主營業(yè)務收入50000
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額8000
2022-05-21 17:23:53

你好
(1)銷售的時候
借:應收賬款56 500??,貸:主營業(yè)務收入 50 000,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)?6 500
(2)客戶于20天內(nèi)付款
借:銀行存款?56 500*(1—2%),財務費用? ?56 500*2%,貸:應收賬款?56 500
(3)商品銷售后20天內(nèi)客戶未能付款
借:銀行存款 56 500,貸:應收賬款?56 500
2021-10-18 08:55:24

你金額打錯了把? 借固定資產(chǎn)6410.26 應交稅費應交增值稅進項稅1089.74 貸銀行存款7500
2015-10-20 11:47:36

您好,這個是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 貸應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2021-12-05 09:41:40

借庫存商品10000
應交稅費應交增值稅進項13000
貸應付賬款
2022-06-16 21:11:59
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李老師 解答
2015-10-20 11:47
李老師 解答
2015-10-20 12:13