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諾卡
于2021-07-25 21:54 發布 ??827次瀏覽
麥子老師
職稱: 稅務師,初級會計師,中級會計師
2021-07-25 21:56
你好。發票金額大于實際支付金額的,按實際支付金額入賬。
諾卡 追問
2021-07-26 06:16
老師您的意思是 借庫存商品90 應交稅1 貸 應付付賬款91 那這差的10元 不用體現 直接認證 101元發票就可以嗎?
2021-07-26 06:18
比如這10元里還會有 0.1 稅金怎么辦呢 我意思是 計提稅金少,實際認證抵扣多,,,
麥子老師 解答
2021-07-26 16:20
你好。建議按照實際支付金額收取專票,如果有誤需要退回重新開具。
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比如商品入的少90元 稅金1元 實際專用發票來的多比如101元 都是當月發生業務。后期不補商品。 怎么做分錄呢
答: 你好。發票金額大于實際支付金額的,按實際支付金額入賬。
專用發票金額是10500,但實際報銷10000怎么做分錄
答: 你好!你按10500做外帳。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師購買的木制包裝箱專用發票剛剛收到,怎么做分錄啊,含稅金額為6350,
答: 您好 請問單位可以抵扣進項稅額嗎
就是老板給了一張手表的專用發票 不知道怎么做分錄
討論
申請專利的錢付了 當月專用發票還沒到 ,下月發票才回來,這個月個和下個月分別怎么做分錄
購買中秋節月餅,取得專用發票,為什么不能抵扣?如果做賬,應該如果做分錄
老師,請問2017年的專用發票現在可以抵扣了,那么沒有做賬聯了,那么現在的抵扣聯該怎么做分錄?
請問我是生產型的公司,我們有一批材料生產的時候出現了問題,就要別的公司幫我們進項修改的,然后他們開了一張專用發票給我們。名稱是*勞務*修改材料 ,那我們做賬的時候應該怎么做分錄
麥子老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,初級會計師,中級會計師
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諾卡 追問
2021-07-26 06:16
諾卡 追問
2021-07-26 06:18
麥子老師 解答
2021-07-26 16:20