老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產,需要申報房產稅 答
老師您好 公司是銷售醫療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,按新開的發票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規模公司5月15收到檢測費1650,同日開發 問
是的,同日開發票,直接計入收入 答

老師一個公司還沒有收入,但是給公司法人造工資了并沒有實際發放,只是他自己存入備用金繳納他自己的社保公積金,這個賬務怎樣處理。
答: 你好,借銀行存款 貸其他應付款 公司部分 借管理費用 貸應付職工薪酬- 個人 借應付職工薪酬 貸其他應付款 借應付職工薪酬 其他應付款 貸銀行存款
老師,公司現在沒有收入。七月份做了公司法人的工資3000元,可是并沒有實際發放,只是法人自己存入備用金,繳納了本月的社保公積金款。這樣的賬務怎樣處理。
答: 工資發了嗎 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問公司社保公積金賬務怎么做呢,工資社保公積金的賬務
答: 你好, 1.交納社保公積金 借管理費用…社保費 管理費用…公積金 貸其他應收款…社保公積金個人部分 貸銀行存款 2.計提工資 借管理費用…工資 貸應付職工薪酬


紫苑 追問
2021-07-21 15:52
紫苑 追問
2021-07-21 15:53
紫苑 追問
2021-07-21 15:54
佟老師 解答
2021-07-21 16:48