
所得稅年報,我公司業務招待費1050,調增420元,請問調增這部分是按25%繳稅嗎?還是按減免所得稅后的5%交稅?
答: 你好,同學。調增之后,計算出應納稅所得額之后,是按照應納稅所得額乘以稅率計算企業所得稅的。
房開企業沒有收入的情況下,業務招待費在所得稅年報里面怎么填呢?
答: 沒有收入的話,所得稅就按照60%部分扣除。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業務招待費發生額為10422元,收入為1166424.09元,所得稅年報申報表的業務招待費如何填列
答: 你好 業務招待費賬載金額=10422元,稅收金額=1166424.09*千分之5,納稅調增=10422—1166424.09*千分之5

