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老師,你好,我們去年有一張進項發(fā)票,由于發(fā)生部分退貨,要紅沖發(fā)票,這個紅沖可以部分紅沖嗎,還有紅沖進項稅額轉出是轉認證那個月,還是紅沖的這個月
老師我想問一下,我這個月收到一張紅沖發(fā)票,這個月我們進項比較多,可以用這個月的進項抵扣紅沖發(fā)票的進項稅額轉出嗎
我們公司有一張發(fā)票已經做了進項稅額轉出,現在銷售方要求這張發(fā)票紅沖,如果我們紅沖了怎么做賬呢?報稅時又該如何處理呢?

