
老師,收到一筆電子承兌匯票,借:應收票據貸:應收賬款;又把這筆承兌匯票付給別人時借:應付賬款貸:應收票據分錄這樣對不?
答: 您好,整個過程分錄是正確的。
1\\我司收到電子商業匯票,分錄為,借:應收票據--商業承兌匯票,貸,應收賬款-XX公司.2\\背書給另一個公司,借:應付賬款-XX公司,貸:應收票據--商業承兌匯票,以上分錄對嗎
答: 你好,是的,是這樣處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,收到的銀行電子承兌匯票,然后再背書給供應商,之前代賬公司是這樣做的,借:應付賬款,貸:應收賬款,這個不需要用應收票據科目過渡一下嗎?
答: 同學你好,要通過應收票據
客戶付給我的承兌匯票我借:應收票據 貸:應收賬款 ,后我付給我自己的供應商,那我現在知道了應該是借:應付賬款 貸:應收票據 減少才對。但我之前理解錯了全記在了應付票據里了,我如何調整才行呢?
公司收到甲方開來的電子商業承兌匯票,在賬上作為應收票據。后面商票到期了,我方也提示付款,但對方不予理會,聲稱沒有錢支付。請問是否可以在賬上,將應收票據調整為應收賬款
老師,你好。2022-12月收到客戶A公司承兌匯票,在2023-1月份才轉付給供應商。當收到的時候:借:應收票據 貸:應收賬款老師,對嗎?

