老師,在審閱資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),使用權(quán)資產(chǎn)的期末余額,年 問
你好,這個(gè)你要看明細(xì)賬。看科目明細(xì)賬。 答
請(qǐng)問公司請(qǐng)挖機(jī)作業(yè)并且碎石也是他們提供的,機(jī)械 問
你好,那這個(gè)碎石沒有發(fā)票了 你銷售的是什么啊? 答
老師好,請(qǐng)問學(xué)校購(gòu)買的飯卡工本費(fèi)要怎么入賬? 問
你好,你們用什么會(huì)計(jì)制度。 答
老師好,三個(gè)人合伙做生意,各占60%,30%和10%,投入資金 問
伙人 出資比例 出資額(萬元) 盈利分配 金額(萬元) 計(jì)算過程 合伙人 A 60% 60 30 50×60% = 30 合伙人 B 30% 30 15 50×30% = 15 合伙人 C 10% 10 5 50×10% = 5 答
老師好,請(qǐng)問,我們是成人職校,有聘請(qǐng)的退休人員作為 問
退休返聘的需要申報(bào)個(gè)稅 不會(huì)和退休工資一塊匯算清繳的。因?yàn)檫@個(gè)退休工資不交個(gè)稅呀。 答

老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月已抵扣,下個(gè)月再記賬,那么這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做分錄???
答: 你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們抵扣了,可是對(duì)方說他們開錯(cuò)又作廢了,那我們是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢?
答: 你好,是的,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借銀存貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問月初銷售的 然后月末收到發(fā)票后未認(rèn)證抵扣,需要做分錄嗎?或者是以前就收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了也沒認(rèn)證需要做分錄嗎?
答: 權(quán)責(zé)發(fā)生制,先做,沒有認(rèn)證可以做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以
12月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,1月份沖紅,銷售方開來一正一負(fù)發(fā)票,購(gòu)買方如何做分錄
我2月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有入賬,也沒有抵扣,這月補(bǔ)入賬,該怎么做分錄??
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票公司名稱有錯(cuò)誤上月已經(jīng)抵扣,這月對(duì)方已經(jīng)沖紅而且開過來正確的了,這樣還需要認(rèn)證嗎?怎么做分錄
請(qǐng)問比如我把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100元稅款認(rèn)證了以后,只抵扣50元,我該怎么做分錄?報(bào)稅時(shí)該怎么填表?

