老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,一直都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但每次收到進(jìn)項(xiàng)票時(shí)之前會(huì)計(jì)都已應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,實(shí)際上還沒認(rèn)證,現(xiàn)在我接手后想把未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅額,然后每月有抵扣,再把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)抵扣,現(xiàn)在我把未認(rèn)證的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交科費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,做錯(cuò):應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 如:500萬 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 如500萬 把進(jìn)項(xiàng)稅額做平了,這樣行嗎
煥然
于2021-07-16 15:18 發(fā)布 ??917次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07

您好,當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不做分錄
2019-03-12 14:08:15
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