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悠悠
于2021-07-15 20:38 發布 ??1291次瀏覽
思頓喬老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2021-07-15 20:39
您好,應交增值稅包括了增值稅,財行稅,企業所得稅等
悠悠 追問
2021-07-15 21:58
但是我們沒交增值稅啊,是抵頂內銷這塊嗎
思頓喬老師 解答
2021-07-15 21:59
我知道你們沒有交增值稅,因為有退稅這一塊。但是應交增值稅填寫0
第一條是應交稅費包含了增值稅,財行稅,企業所得稅等,而非是增值稅
2021-07-15 22:00
我也需要填寫這個統計局報表,直接填寫0是可以通過的
2021-07-15 22:04
但是之前會計填了200?,我接下去總不能填0吧,錯了沒關系嗎?,下個月可以調整嗎
2021-07-15 22:05
您好,填寫0就可以了,之前的不用去管
錯了就錯了,這個關系不大的
2021-07-15 22:08
好的,謝謝
請問還有什么可以幫您的
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請問統計財務狀況表,應交增值稅是哪個數?是整年整值稅嗎,我們是生產型出口企業,有退稅的,抵減內銷交附加稅.
答: 你好實際繳納的增值稅,沒有就填寫零
請問生產型出口企業統計報表中財務狀況表中的應交增值稅怎么填?我們公司有退稅,抵減內銷要加附加稅,,這個應交增值稅要填什么?有公式嗎
答: 您好,應交增值稅包括了增值稅,財行稅,企業所得稅等
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
外貿型企業出口免交增值稅,那么免交的增值稅的附加稅也可以免嗎?
答: 你好,外貿型企業出口免交增值稅,增值稅免征了那與增值稅對應的附加稅也是免征的
出口免抵退增值稅,對應附加稅不退,是不是不管我退多少增值稅,附加稅就是我當時交出去增值稅的金額
討論
想問下老師,這個是生產企業,在增值稅全申報報出之后讓事務所的人申報出口,然后我是不是憑這個表在次月 補這個分錄:借:應交稅費~應該增值稅~出口抵減內銷應納稅額173.19貸:應交稅費~應交增值稅~出口退稅173.19,然后算附加稅的時候也加上這個金額???
計提增值稅、附加稅和印花稅時,借:應交稅務-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:營業稅金及附加 貸:應交稅務-城建/教育費/地方教育費 借:管理費用 貸:應收稅費-印花稅 對嗎
老師、出口企業計算增值稅附加稅的公式是什么?
生產企業出口免抵退,請問附加稅計提的依據是按應交增值稅額計提,還是要調增免退增值稅額按總的計提?
思頓喬老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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悠悠 追問
2021-07-15 21:58
思頓喬老師 解答
2021-07-15 21:59
思頓喬老師 解答
2021-07-15 21:59
思頓喬老師 解答
2021-07-15 22:00
悠悠 追問
2021-07-15 22:04
思頓喬老師 解答
2021-07-15 22:05
思頓喬老師 解答
2021-07-15 22:05
悠悠 追問
2021-07-15 22:08
思頓喬老師 解答
2021-07-15 22:08