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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-07-15 16:42

您好
借:固定資產
貸:應付賬款
借:應付賬款
貸:銀行存款
付款分錄寫三次就好了

影*一一 追問

2021-07-15 16:45

我7月份攤銷固定資產不

bamboo老師 解答

2021-07-15 16:45

7月份攤銷固定資產

影*一一 追問

2021-07-15 16:46

攤銷就是:借管理費用,貸:累計折舊嘛

bamboo老師 解答

2021-07-15 16:48

是的 這樣寫分錄正確的

影*一一 追問

2021-07-15 16:50

謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-07-15 16:50

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

影*一一 追問

2021-07-15 16:56

老師還要問個問題,我們庫存商品現在還掛了個860,這個860是商家給我們的折扣,前面已經計入了營業外收入,但是這個庫存一直掛起不知道怎么消除

影*一一 追問

2021-07-15 17:02

老師還要問個問題,攤銷房屋裝修費攤銷5年,會計分錄可以寫成,借主營業務成本,貸長期待攤費用嗎

bamboo老師 解答

2021-07-15 17:38

請問前面營業外收入分錄怎么寫的

影*一一 追問

2021-07-16 10:36

借:庫存商品,貸營業外收入

影*一一 追問

2021-07-16 10:37

現在庫存商品還掛起860元

bamboo老師 解答

2021-07-16 10:39

860是商家給的折扣 是給的現金還是減少的應付款?

影*一一 追問

2021-07-16 10:46

這個860是商家給的優惠,比如要付5000,然后優惠860,只付剩下的錢

影*一一 追問

2021-07-16 10:46

給的商品

影*一一 追問

2021-07-16 10:47

但是這些商品我們早就送給客戶了

bamboo老師 解答

2021-07-16 11:09

借:主營業務成本
貸:庫存商品

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您好!代付的手續費后期能收回來嗎?能收回來就放應收,不能收回來就放費用
2022-01-23 13:54:19
借;長期應收款 銀行存款 貸;主營業務收入 應交稅費 借銀行存款 貸;長期應收款
2017-05-23 08:32:03
您好!你們承擔啊。計入財務費用。
2017-05-22 11:10:36
票據到期值250000+250000*0.04*6/12=255000 貼現息是250000*0.06*4/12=5000 貼現凈額255000-5000=250000
2021-12-21 16:14:51
您好 借:固定資產 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 付款分錄寫三次就好了
2021-07-15 16:42:16
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