你好,老師,我這個月開發票含稅44萬稅率是百分之一 是小規模納稅人,每個月15萬是免稅的,2017年開的發票沒用掉,上個月拿回來,我開負數發票含稅28萬,稅率是百分之三,按理來說全部含稅收入是16萬。但是,這個月報稅就出現問題:第一填附列資料的時候出現一個需要填扣除后不含稅銷售額填的是158415.84。但是增值稅納稅表的時候就出現提示,說本期免稅額(1584.16)應該大于158415.84的3% ,我就不知道要咋填了,謝謝老師
燦爛
于2021-07-14 20:30 發布 ??294次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
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第 3 欄“其他增值稅發票不含稅銷售額”:填寫增值
稅發票管理系統開具的增值稅專用發票之外的其他發票不含稅銷售額
2021-12-20 16:28:37

你好,你涉及這種業務嗎?發截圖過來看發截圖過來看一下
2022-01-07 14:07:40

同學你好
按3%征收率計算應稅扣除額:“期初余額”就是上期“期末余額”,上期末全額扣除的扣除額。期初余額為0;填寫“本期”按照稅收法律法規取得的適用3%征收率應稅扣除額
2022-07-06 09:14:53

小規模納稅人申報增值稅時,季度不超45萬,應填寫發票上“金額”的累計數,不含稅銷售額為扣除3%增值稅后的數額。“小微企業免稅銷售額”一般指的是一定時期內,公司實際銷售的貨物或提供的勞務價款,以及經過計算得出的銷售額,即發票上“金額”的累計數,而不是含稅收入扣除3%的累計數。
拓展知識:小微企業免稅額是指小微企業在一定時期內,依照免稅憑證發票,實際銷售的貨物或提供的勞務價款,以及經過計算得出的銷售額,其中銷售額指的是發票上“金額”的累計數,而不是含稅收入扣除3%的累計數。
2023-03-01 17:28:07

你好,截圖出來看一下,
2021-07-15 08:38:29
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