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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-11 13:09

借工程施工人工費貸應付職工薪酬

陌上花 追問

2021-07-11 13:10

要怎么結轉呢

郭老師 解答

2021-07-11 13:12

確認收入之后
借主營業(yè)務成本貸工程施工

陌上花 追問

2021-07-11 13:14

工程沒有完工,但是開了一部分發(fā)票給人家,也可以這樣寫分錄嗎。

郭老師 解答

2021-07-11 13:24

你好
得看你的收入做了多少
收入做了多少
決定你結轉到成本的金額

陌上花 追問

2021-07-11 13:59

收入是指他打到我們賬上的金額還是指開發(fā)票給他的金額呢

郭老師 解答

2021-07-11 14:01

你賬上做的主營業(yè)務收入的金額

陌上花 追問

2021-07-11 14:03

明白了,謝謝

郭老師 解答

2021-07-11 14:05

不用客氣哦
周末愉快

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2021-07-11 13:09:46
借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費 借主營業(yè)務貸工程施工
2019-08-30 13:31:15
你好? 這個建筑材料你原來掛的是原材料科目去了嗎? 這樣好判斷科目?
2021-06-16 16:32:38
建筑工程可以開人工費,勞務費
2019-07-25 14:02:09
建筑企業(yè)掛靠業(yè)務的會計核算的原則是: (1)以被掛靠方為會計核算主體,不能以掛靠方為會計核算主體. (2)將掛靠方看成是被掛靠方的一個項目部. 建筑企業(yè)掛靠工程的會計核算(以被掛靠方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被掛靠方項目部專屬賬戶收到掛靠方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設備墊資款時: 借:銀行存款 貸:其他應付款-(掛靠人名字) 第二,被掛靠方收到業(yè)主預付工程款時的賬務處理如下: 借:銀行存款 貸:預收賬款[收到業(yè)主預付款/(1+10%)] 應交稅費-------應交增值稅(銷項稅)[收到業(yè)主預付款/(1+10%)×10%] 別人項目掛靠我單位如何進行賬務處理? 對于掛靠經(jīng)營的會計處理分兩部分考慮,通常的掛靠形式按照被掛靠人的不同分為兩類,一類是個人掛靠有資質的施工企業(yè),另一類是沒有資質的或者資質較低的企業(yè)掛靠有資質的企業(yè)的. 【案例分析】 掛靠人以200萬元,中標某項目,根據(jù)與公司訂立的合同,交掛靠管理費3%,共計6萬元。 資金往來設立: (或叫內(nèi)部往來、或在應收帳款-內(nèi)部往來)會計科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應收帳款――甲方 200 2、撥付掛靠單位工程款時: 借:內(nèi)部往來――項目194 貸:銀行存款 194 3、掛靠方提供發(fā)票時: (1)材料發(fā)票 借:工程施工――項目成本(非人工成本)100 貸:內(nèi)部往來-項目 (2)工資表 借:工程施工—合同成本(人工費)60 貸:內(nèi)部往來-項目60 同時:借:應付職工薪酬――人工費60, 貸: 應付職工薪酬――人工費60 (3)稅票: 借:工程施工-項目成本-稅金 =200*5%=10萬元 借:所得稅費用:=200*3%=6萬元 貸:內(nèi)部往來 16萬
2019-06-30 09:50:00
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