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送心意

何老師13

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-07-09 12:05

同學(xué)您好。稍等一下

何老師13 解答

2021-07-09 12:14

本期因固定資產(chǎn)賬面價值和計稅基礎(chǔ)不一致確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債5萬元(25-20),即產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異=5/25%=20(萬元),所以本期計算應(yīng)交所得稅時納稅調(diào)減20萬元,即甲公司20X3年應(yīng)交所得稅=(210-10+20-20)X25%=50(萬元),該5是針對納稅調(diào)減金額。所得稅費用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅=50+5=55(萬元)。

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相關(guān)問題討論
您好。第二個等式是對的
2021-04-30 10:38:03
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費用金額還是應(yīng)交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
您好 你發(fā)過來的題目不全 遞延所得稅負(fù)債對應(yīng)的對方科目應(yīng)該不是所得稅費用吧
2021-12-24 21:30:49
是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債,如果是資產(chǎn),就是借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 所得稅費用,負(fù)債相反
2021-11-14 22:04:38
同學(xué), 對的 可以這么理解。
2022-07-31 14:32:17
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