
相似問題
最新問題
我公司是銷售方,有一筆是7月份的銷售,但是在11月發現發票開錯了,所以把7月那筆開了沖紅發票,請問怎么做分錄?要把成本結轉出來嗎?
2020年11月有開票有入賬,但是成本發票沒到,當時做賬時忘記入賬購商品暫估和結轉銷售成本了[捂臉]然后2022年12月有成本發票進來怎么做分錄[捂臉]
2018年8月份暫估成本14000元,至今未取得成本發票,現專管員遠要求調賬,我應該如何做分錄啊?我是直接修改18年8月份的賬本還是19年10月份的時候做調沖分錄?


我是小領 追問
2021-07-09 09:27
樸老師 解答
2021-07-09 09:36
我是小領 追問
2021-07-09 10:17
樸老師 解答
2021-07-09 10:25
我是小領 追問
2021-07-09 15:24
樸老師 解答
2021-07-09 15:30
我是小領 追問
2021-07-09 18:34
樸老師 解答
2021-07-09 18:37
我是小領 追問
2021-07-09 18:39
我是小領 追問
2021-07-09 18:44
樸老師 解答
2021-07-09 19:02