老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

老師,我公司上月留抵9917元進項,全年不含稅銷售額358906,已經交了3875稅金,現在想達到1.2%的稅負,需要開多少發票(含稅)哪個老師幫我回答下
答: 您好,開含稅的發票金額=(358906*1.2%-3875+9917)*1.17/(0.17-1.2%)=76634.05
我公司上月留抵9917元進項,全年不含稅銷售額358906,已經交了3875稅金,現在想達到1.2%的稅負,需要開多少發票(含稅)
答: 您好,開含稅的發票金額=(358906*1.2%-3875+9917)*1.17/(0.17-1.2%)=76634.05
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
甲空調企業采用分期收款的方式銷售空調,合同規定不含稅銷售額380萬,本月應收回75%的貨款其余貨款下月10日全部收回,由于購買房本月資金緊張,實際支付190萬,求進項稅
答: 您好 解答如下 銷賬稅額是380*75%*13%=37.05


王雁鳴老師 解答
2016-12-10 16:44
王雁鳴老師 解答
2016-12-11 11:40