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焰焰
于2021-07-06 06:30 發布 ??1478次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-07-06 06:31
對,如果是老板代墊的就是這么做的
焰焰 追問
2021-07-06 06:36
年底匯算清繳的時候還需要營業額扣除計算企業所得稅嗎?
東老師 解答
2021-07-06 06:37
是的,按照招待費的扣除比例在稅前扣除
2021-07-06 06:51
扣除比例是多少?
招待費發生額60和收入千分之五哪個低扣除哪個
2021-07-06 06:52
那就是作為管理費用業務招待費一次,月底結轉本年利潤。年底在營業額扣除一次,再計算企業所得稅
2021-07-06 06:53
對的,就是這個意思的
2021-07-06 07:02
收入的千分之五?還是營業額的千分之五?
2021-07-06 07:03
招待費發生額60%和收入千分之五哪個低扣除哪個
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開普通增值稅發票的業務招待費計入管理費用業務招待費貸記其他應付款李總。這樣正確嗎?
答: 對,如果是老板代墊的就是這么做的
餐卡充值對方開了增值稅普通發票,可以直接入管理費――業務招待費嗎
答: 您好可以計入管理費用招待費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
做外賬,普票做賬直接借管理費用160 貸其他應收款160要是增值稅專用發票:借管理費用141.59 應交稅費-應交增值稅18.41 貸其他應收款160普票和增票是這樣的做法嗎
答: 你好,普票和專票是這樣的做法沒錯
12月14日,公司行政管理部門發生業務招待費490元,到增值稅電子普通發票一張,以現金付訖
討論
銷售部經理報銷來訪客人招待費,其中住宿費取得增值稅專用發票金額800元,增值稅48元,其他費用取得增值稅普通發票,金額1000元,增值稅額60元,以信用卡支付。請問一下,這個要怎么做分錄?
增值稅普通發票上購買茶葉備注欄寫了銷售部門辦公室各領用一半 請問怎么做分錄 是業務招待費全部計入管理費用還是辦公費分部門寫
業務招待費普通增值稅發票1166元,稅率66.現金支票1100元 分錄
老師,普通增值稅發票招待費可以抵扣進項稅嗎?可否做在成本里面?還是應該做在管理費用里
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2021-07-06 06:36
東老師 解答
2021-07-06 06:37
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2021-07-06 06:51
東老師 解答
2021-07-06 06:51
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東老師 解答
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