
老師您好!我發現上個會計把公司3月份計提工資做錯了,4月份發放工資改怎么做賬啊?
答: 你好多計提的可以紅沖少計提的,補上借管理費用貸應付職工薪酬,這個是補的。
之前的會計在5月份的時候沒有計提工資 那我在66月份做賬的時候先要計提再發放嗎 還是說直接發放呢
答: 可以在6月份賬里 補提5月和計提6月 然后一起發放
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
全年計提工資薪金1200萬元,在2022年度實際發放工資1100萬死,100萬元年終獎在2023年1月發放。如何做賬
答: 你好,2023年發放的年終獎分錄 借:應付職工薪酬100萬 貸:應交稅費-個稅 銀行存款


河北小李 追問
2021-07-02 16:04
郭老師 解答
2021-07-02 16:09
河北小李 追問
2021-07-02 16:45
郭老師 解答
2021-07-02 16:49
河北小李 追問
2021-07-02 17:10
河北小李 追問
2021-07-02 17:16
郭老師 解答
2021-07-02 17:27