老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在登陸電子稅務(wù)局以法人代表的身份登 問(wèn)
目前登錄只有三種人可以登 法定代表人,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅人, 其他人是不允許登錄的 答
單休制 每周固定周日休息, 5 月實(shí)際出勤23天,五 問(wèn)
你好,這個(gè)其實(shí)不管4月份的, 正常是應(yīng)該25, 答
請(qǐng)問(wèn)老師,我們5月申報(bào)出口,有采購(gòu)發(fā)票,5月也開了出 問(wèn)
你好,你現(xiàn)在是想做幾月份的憑證? 答
老師 請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同和法人的投資款可以按次繳納印 問(wèn)
你好嗯可以的,這個(gè)你采集的時(shí)候選擇就行。 答
老師,用公司名稱開的網(wǎng)店,銷售收入,有的提現(xiàn)到公司 問(wèn)
學(xué)員您好!按照稅法要求,收入是要全部申報(bào)的 答

上個(gè)月增值稅控有330抵減,這個(gè)330可以全額抵減的,上個(gè)月,不小心填錯(cuò)了導(dǎo)致交了330的稅,那這次我是不是直接在納稅表上減去,請(qǐng)問(wèn)如何填寫,按照?qǐng)D片填寫,我的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么變小了那?如果330可以全額抵扣,我的進(jìn)項(xiàng)不是該增加了嗎
答: 你好,期初填330,本期不用填,你上期是怎么填的這張表?上期填了這期就填在期初的。
求出增值稅銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅和可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅應(yīng)納稅額。
答: 業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月增值稅包含銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、全額抵減稅額,繳納附加稅的時(shí)候是以銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-全額抵減稅為依據(jù)繳納嗎???
答: 是的 當(dāng)期應(yīng)納增值稅-抵減的 =實(shí)際繳納的為依據(jù)


sunshine8569 追問(wèn)
2016-12-08 14:32
吳月柳 解答
2016-12-08 14:11
吳月柳 解答
2016-12-08 14:45