
借其他應收款-社保費,當實際發工資時從個人工資里扣除時的分錄怎么寫
答: 借應付職工薪酬,貸其他應收款
老師 請問我們公司之前有幫老板家人代交社保,公司承但所有社保費用,不發工資,當時會計都給放到其他應收款了 我現在要怎么調賬把余額清掉呢
答: 你好 借營業外支出 貸其他應收款 這樣來做 掛靠是有風險的 現在稅局對個稅和社保都是一個系統收取 。比對有異常 你們就有查賬風險 我給你說下
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:你好,請問下這個代扣個人部分社保費不是在發工資時才將個人部分從其他應收款轉出來嗎?
答: 你好,發工資的時候,扣工資,貸 其他應收款-社保。公司繳納時,是借方其他應收款-社保,這樣就平了。
老師好,11月計提了社保費,當月發工資時代扣了個人社保費記入其他應收款貸方,但當月并沒繳納社保,導改其他應收款貸方余額,12月決定從11月起不在繳納社保,將扣留部分退給員工,請問退回時做什么分錄?
請問老師,支付工資時多扣了員工社保費,社保系統正常,就是在工資時多扣了,支付工資時,借:應付工資-應發工資 貸:其他應收款-個人社保 ,那么現在退回要怎么做賬,
付社保費時:借:其他應收款—社保費。發放工資時借:貸:其他應收款—社保費,其他應收款—社保費這個科目,正確來講,會不會出現在貸方或者是借方?
企業每月支付社保費在先,發放工資在后。無需預題社保費。支付養老金的時候,個人承擔的部分下:其他應收款。你說的不符合實際情況。不對


小桔子 追問
2021-07-02 13:56
bamboo老師 解答
2021-07-02 13:59
小桔子 追問
2021-07-02 14:07
bamboo老師 解答
2021-07-02 14:08