請問下老師好,一般納稅人的,在申報增值稅的時候,稅控盤維護(hù)費(fèi)抵扣是填在那個表的呢?
帶眼鏡的波斯貓.
于2021-07-02 11:56 發(fā)布 ??594次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-07-02 11:58
填寫在增值是稅減免稅明細(xì)表里面
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您好
購買時“
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:遞延收益
按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時
借:管理費(fèi)用
貸:累計折舊
借:遞延收益
貸:管理費(fèi)用
向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi)
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51

申報表填寫
1.當(dāng)期按照說明填入《增值稅納稅申報表附列資料(四)》第1行,當(dāng)期抵減不完,下個納稅期抵減也需要填入《增值稅納稅申報表附列資料(四)》第1行;
2.按照說明填入《增值稅減免稅申報明細(xì)表》
3.當(dāng)期抵減的稅額填入《增值稅納稅申報表》第23行“應(yīng)納稅額減征額”“本月數(shù)”欄。
2019-07-08 17:49:58

你先需要在增值稅納稅申報表填寫附表四中第一行填寫“技術(shù)維護(hù)”,再在主表第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄次,從應(yīng)納稅額中抵減,必須都填寫,不然審核不過去的。
2020-05-09 16:01:45

參考下這個分錄金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄
金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費(fèi)用480
貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
借:管理費(fèi)用?-480
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,
借:管理費(fèi)用????280
貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280
借:管理費(fèi)用???-280
2018-12-10 09:37:41

您好!在減免申報表里面選擇稅控服務(wù)費(fèi)可以抵扣增值稅那個優(yōu)惠政策,然后本期抵扣金額可以填0,下期抵扣金額就是280元了。
2021-05-18 15:21:41
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