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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-07-01 16:19

你好計入周轉材料 -低值易耗品  因為價值低 你不要計入固定資產去。  到時  按領用計入成本去

Umi 追問

2021-07-01 16:20

領用?這個是服了款直接就安裝了,怎么入賬做分錄呢

Umi 追問

2021-07-01 16:21

付了款直接就安裝了,怎么入賬做分錄呢

meizi老師 解答

2021-07-01 16:24

 你好   那你就馬上做賬 :借周轉材料-低值易耗品貸銀行存款。       領用j借長期待攤費用 貸   周轉材料-低值易耗品  按月分攤:借主營業務成本貸長期待攤費用  

Umi 追問

2021-07-01 16:29

老師,沒有領用這一步驟的,直接借:周轉材料 貸:銀行存款可以嗎?另外這些物資還要分產品分攤還是每批貨款總金額分攤呢?

Umi 追問

2021-07-01 16:33

老師,這種檢測設備的貨款

meizi老師 解答

2021-07-01 16:39

 你好         那你就按產品來分攤   

Umi 追問

2021-07-01 16:41

老師。怎么分攤呢

meizi老師 解答

2021-07-01 16:48

 你好根據你們產品明細 具體產品生產情況數量來分攤  

Umi 追問

2021-07-01 17:02

我這種適合什么分攤方法呀, 年限取多久呢

Umi 追問

2021-07-01 17:08

老師,沒有領用這一步驟的,直接借:周轉材料 貸:銀行存款可以嗎?

meizi老師 解答

2021-07-01 17:09

 你好       那你總得把周轉材料  給分攤  了才行的。  做領料單 自己寫單子做附件  

Umi 追問

2021-07-01 17:29

想問下分攤方法,適合分攤多久呢

meizi老師 解答

2021-07-01 17:37

 你好   一般的話    可以根據金額大小。 比如你們 金額很大建議分攤   1年以上  可以考慮2年或者3年的   

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相關問題討論
借管理費用-辦公費貸銀行存款
2019-11-21 16:58:30
您好,是的,按3%的增值稅率開的。代開的發票入賬時,借:現金或者銀行存款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
你好,是的,不能抵扣的,
2020-04-14 16:06:00
您好,您的發票上體現的是免稅的嗎?那就借銀行存款,或者說借應收賬款,貸主營業務收入。
2023-06-15 10:21:14
因為小規模不能抵扣,所以收到增值稅專票時當做普票來使用,不過最好要求人家給普票。
2018-04-03 11:42:03
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