我們和對(duì)方簽訂飛機(jī)模型制作合同,對(duì)方包工包料,應(yīng) 問
對(duì)方開銷售貨物的發(fā)票 答
請(qǐng)問老師,我公現(xiàn)司是農(nóng)業(yè)公司,種植水稻再對(duì)外銷售, 問
那這些不都是進(jìn)入成本里嗎,為什么不能進(jìn)購(gòu)入原材料,勞務(wù)。。。。這定項(xiàng)里呀 答
老師 咨詢一下技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)開發(fā)不是按6個(gè)點(diǎn)納 問
您好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)開發(fā)在稅法上是可以免征增值稅的,這是因?yàn)樗鼈儽粴w類為特定的服務(wù),旨在促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和傳播。 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)免征增值稅的主要原因在于這些服務(wù)被視為推動(dòng)科技進(jìn)步和創(chuàng)新的重要因素。通過免征增值稅,政府鼓勵(lì)企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行技術(shù)的研發(fā)和轉(zhuǎn)讓,從而加速技術(shù)的傳播和應(yīng)用,提升整個(gè)社會(huì)的創(chuàng)新能力 答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅,所得稅匯算請(qǐng)教報(bào)表怎么 問
你好,是財(cái)務(wù)報(bào)表,還是匯算清繳申報(bào)表的調(diào)整呢?? 答
老師,請(qǐng)問工商年報(bào)的納稅總額,包括個(gè)稅的嗎 問
填寫說明,是外資機(jī)構(gòu)包括。意思是其他不包括嗎 答

預(yù)繳稅款賬務(wù)處理銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)60,預(yù)繳2預(yù)繳時(shí):借 預(yù)繳增值稅2貸 銀行存款2月末結(jié)轉(zhuǎn):借 銷項(xiàng)100貸 進(jìn)項(xiàng)60 預(yù)交增值稅2 未交增值稅38繳款時(shí):借 未交增值稅38貸 銀行存款38可以這樣處理嗎?還是必須要預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅借 未交增值稅2貸 預(yù)交增值稅2借 轉(zhuǎn)出未交增值稅40貸 未交增值稅40繳款借 未交增值稅2貸 銀行存款2
答: 借,銷項(xiàng)100 貸 進(jìn)項(xiàng)60 未交增值稅40
老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒有計(jì)入到利潤(rùn)表中呢??增值稅?期末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)處理步驟?12?進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?應(yīng)繳納的增值稅數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅?實(shí)際繳納增值稅?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款
答: 您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來(lái)就不會(huì)影響利潤(rùn)表的嘛
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我們是房開企業(yè) 現(xiàn)在還未交房 還在預(yù)售期間 已經(jīng)收到全款(首付款 按揭款) 怎么繳納增值稅?(房開是按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 但是我現(xiàn)在已經(jīng)有不少進(jìn)項(xiàng)稅 )什么時(shí)候可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)該怎么填報(bào)
答: 同學(xué),你好 回復(fù)如下: 房屋交付時(shí)點(diǎn)為房地產(chǎn)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)

