請問公司成本費用支出預付款給其他個人(不是公司 問
同學你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費用科目 貸:其他應收款 答
老師你好,年底預提12月份未發的工資,要如果做賬? 問
工資不會發放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個 問
借其他貨幣資金 貸主營業務收入, 應交稅費, 一塊做這個就行。因為你銷售出去,就一塊做25 只不過是分開開的發票。 答
老師,我想請問一下,我們的收入,能拿來做實收資本嗎? 問
收入不能直接轉實收資本 答
老師, 固定資產購入時未取得正式發票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答

借:固定資產, 貸:銀行存款,借:管理費用——折舊,貸:累計折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費用,借:管理費用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
答: 你好,如果是一次性計提折舊,按第一種方式 借:固定資產, 貸:銀行存款,借:管理費用——折舊,貸:累計折舊
老師好!空調直接記管理費用和銀行存款分錄,那賬面就沒有固定資產了,借固定資產 貸銀行存款借管理費用 累計折舊這樣對嗎?
答: 你好,你做固定資產,你的分錄對的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
固定資產期末折舊完了怎么處理購買固定資產 借固定資產貸銀行存款提折舊 借管理費用辦公費貸 累計折舊累計折舊要不要跟固定資產對轉
答: 你好同學,請問一下你們固定資產提完折舊,有沒有出售掉?還是說一直是在你們公司放著的?


colourful 追問
2016-12-07 10:51
宋生老師 解答
2016-12-07 10:20
宋生老師 解答
2016-12-07 10:41
宋生老師 解答
2016-12-07 10:56