
老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票來了,分錄是不是借:成本(紅字)貸:應(yīng)付-暫估(紅字) 收到發(fā)票:借:成本 貸:應(yīng)付?如果是這個(gè)分錄的話,去年的成本算上了,今年又做了一筆成本?
答: 你好,匯算清繳的時(shí)候,你抵扣了嗎?
去年年底做了一筆借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估。結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年收到發(fā)票沖回時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字),貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)。利潤怎么辦?需要沖回嗎?
答: 你好,不需要考慮利潤 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候自然就到了本年利潤了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年公司暫估成本100,借:成本-暫估100 貸;應(yīng)付100。月末成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。今天收到發(fā)票了,怎么做分錄呢?
答: 同學(xué)你好,先做,借:成本-暫估-100 貸;應(yīng)付-100,再根據(jù)發(fā)票,借:成本,貸:銀行存款等科目。


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2021-06-24 11:07
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