
老師,如果建筑服務(wù)發(fā)生在異地,需要預(yù)繳增值稅,計稅差額=全部價款和價外費用-支付的分包款那 這里支付的分包款是不需要開銷項票?
答: 你好,需要開發(fā)票的,你們的全額價款里面就包含這個分包款。
老師 我們是一般納稅人企業(yè) 在外地預(yù)繳了部分增值稅 銷項發(fā)票 和進項發(fā)票都有 在外地預(yù)繳的增值稅還算成進項嗎 用銷項減去預(yù)繳的
答: 預(yù)交的稅款是在機構(gòu)所在地申報時可以扣除預(yù)交的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問,這道題(已預(yù)繳113.25萬)當時預(yù)繳應(yīng)該是 借:應(yīng)繳稅費-預(yù)繳增值稅 113.25 貸:銀行存款 113.25現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)繳稅費-未交增值稅 113.25 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 113.25為什么題中會是銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅???銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的應(yīng)該是51.75萬。
答: 你好,2016年預(yù)交增值稅已經(jīng)在2016年結(jié)轉(zhuǎn)掉,2018年不用在結(jié)轉(zhuǎn)扣除


小魚兒 追問
2021-06-23 16:08
郭老師 解答
2021-06-23 16:11