老師,問下廢品站賬務處理,想問下反向開票,然后轉賬 問
反向開票,然后轉賬給個人,沒有涉稅風險 答
勞務公司人員超過多少需要繳納什么稅費,開180萬專 問
開180萬專用發票,按發票上稅額確認銷項 答
老師好!購買食品的發票,本來打算按照職工福利入賬, 問
這個是因為數量不對嗎?還是說中間就錯了。 答
自然人代開發票,是需要審核多少個小時才能通過? 問
多數地區資料齊全、符合規范的,即時辦結 (提交后幾秒 - 數小時內出結果 );若觸發人工審核,一般1 - 2 個工作日內完成 (工作日 9:00 - 17:00 等辦公時段處理 )。比如廣東、黑龍江等地,承諾 1 個工作日內辦結 。 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答

每月末結轉增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 那個轉出未交增值稅的余額一直會在的是嗎,到了年底,轉出未交增值稅的余額就是當年應付增值稅的金額是吧
答: 不會,年度結轉后就平了。 是的。
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,有余額需要結轉么?月末的時候不是要把應交稅費-未交增值稅轉入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,那應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅的數額一直在增加?
答: 一、“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目有余額的當月就結轉到“應交稅費——未交增增值稅”科目。 二、是“應交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末銷項減進項余額結轉分錄是:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅請問:轉出未交增值稅的余額怎么處理
答: 你好!這個不需要處理了。


星空 追問
2016-12-06 10:58
鄒老師 解答
2016-12-06 10:27
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2016-12-06 10:33
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2016-12-06 10:58