
老師,我公司有一開發(fā)項目以前沒有帳,現(xiàn)在賣了門面有300多萬的收入,現(xiàn)在我做帳怎么計算成本呢?以前也沒把那些門面記入庫存商品
答: 請問以前門面是記賬的固定資產(chǎn)?
庫存商品按成本價入帳,月底要怎么減庫存呢?
答: 如果銷售了就結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估成本高于實際入庫成本,需要將成本降低4460.4元,這樣庫存商品就增加4460.4元,怎樣做賬
答: 您好,收到發(fā)票時把賬估的成本紅沖,然后按照發(fā)票的金額結(jié)轉(zhuǎn),對應(yīng)的成本


楓葉 追問
2016-12-05 14:56
羅老師 解答
2016-12-05 14:01
羅老師 解答
2016-12-06 09:51